|
|
|
Данный материал выражает мнение автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных актах, действующих на момент публикации
В. Зубку, аудитор РК, профессиональный бухгалтер РК, САР
КАК ПРОВЕСТИ ЗАЧЕТ НДС В 1С?
Как провести зачет НДС в 1С?
Комментарии. Для закрытия месяца в программе предназначен регламентный документ «Закрытие месяца» (меню Операции/Регламентные операции). Документ проводится последним днем закрываемого месяца. Следует обратить внимание на время документа, оно должно быть установлено на конец дня. В табличной части документа, в разделе «Выполняемые действия» в колонке «БУ» и «НУ» помечаются галочками те операции, которые нужно выполнить документом. При этом при выполнении операции «Зачет НДС к возмещению» счета 1420 и 3130 закрываются между собой. Операция проводится ежеквартально, в конце квартала. То есть зачет НДС следует проводить один раз в квартал, последним днем квартала со временем проведения 23.59.59. При этом все счета-фактуры, полученные от поставщиков, следует проводить по времени ранее, чем время, установленное в документе для зачета НДС к возмещению. В случае если проводить данный документ ежемесячно, то зачет НДС не производится и в нижней части экрана в служебных сообщениях будет отражено, например: Повторение операции: Расчет суммы НДС, разрешенной к зачету в документах Закрытие месяца 00000000010 от 31.10.2014 23:59:59. Закрытие месяца 00000000011 от 30.11.2014 23:59:59.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |