|
|
|
Данный материал выражает мнение автора и носит рекомендательный характер. Материал основан на нормативных актах, действующих на момент публикации
Е.Умай, Профессиональный бухгалтер РК, CAP, ДипИФР, DipFM
КАК ПРОВЕСТИ ВЗАИМОЗАЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 1С?
Как в программе 1с 8 произвести закрытие счетов 3310 и 1210, если постоянный поставщик был один раз покупателем. Бухгалтер компании думала, что после закрытия месяца автоматически закроются счета, но этого не произошло. Существует ли какая-то специальная операция, либо нужно вручную закрыть?
Комментарии. Для проведения взаимозачета можно воспользоваться Документом - Закрытие дебиторской/кредиторской задолженности. Для этого нужно также пройти в панель Операции, далее выбрать Закрытие дебиторской/кредиторской задолженности и заполнить документ. Иногда бухгалтеру может потребоваться ввести проводки в информационную базу вручную. На этот случай в конфигурации предусмотрен ручной ввод проводок. В конфигурации 1С 8.1 или 8.2 необходимо зайти в панель Операции, далее зайти в Операция (бухгалтерский и налоговый учет). Необходимо вручную заполнить Операцию: Дебет 3310 Кредит 1210 Бухгалтерия контрагента также должна провести аналогичные проводки у себя в программе 1С, обычно для этого они обмениваются письмами. После проведения взаимозачета необходимо обменяться актами сверки.
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов |