|
Как отразить в 1С корректировку НДС при возврате товара, если поставщик выписал дополнительный счет-фактуру в следующем году?
Был возврат товара поставщику на конец года (в декабре). Поставщик выписал дополнительный счет-фактуру в январе. В 1С на основании поступления оформил возврат поставщику, галочку поставил «НДС отложить» так как ЭСФ выставлен в январе, и регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС. И у бухгалтера в оборотно-сальдовой ведомости на счету 1422 выходит сумма НДС красным. Как правильно оформить возврат поставщику в 1С выписанному дополнительному счету-фактуре в январе?
Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 2400 тг
|