Квартальная налоговая отчетность: порядок составления декларации по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00)
ВОПРОСЫ К ВЕБИНАРУ:
1) А если Акт в декабре 2016, а с/ф январь 2017- в каком периоде НАЧИСЛЯЕТСЯ НДС у поставщика услуг, товаров? 2) В какие сроки нужно подать обязательствопл НДС методом зачета после растаможки оборудавания? 3) Если накладная выписана в декабре 2016 а ЭСФ в январе, в каком квартале необходимо взять в зачет?, будет разница между бухгалтерским и налоговым учетом? 4) За 4 кв НДС мы же в зачет уже взяли, переделывать 4 кв? Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме
Чтобы продолжить, выберите ниже один из вариантов оплаты
Доступ к документам и консультации
от ведущих специалистов
Вы можете купить этот документ
Как купить документ? 8000 тг
|